意甲官方冠名赞助商

意甲官方冠名赞助商2020年部门预算公开

目 录

第一部分  意甲官方冠名赞助商 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分  2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2020 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


      第一部分  意甲官方冠名赞助商 概况

一、主要职责

意甲官方冠名赞助商(原意甲官方冠名赞助商花卉研究所)是全国最早建立的省级花卉专业研究机构之一,是中国花卉协会兰花分会、广东省兰花协会、广东省现代农业产业技术体系创新团队、广东兰花产业技术创新联盟依托单位。主要承担花卉、环境园林植物种质资源的收集、保存和创新利用的工作,开展新品种选育与繁育技术、栽培技术、城乡园林生态环境技术与规划等研究。

二、部门预算构成

   本部门无下属单位,部门预算为所本级预算。  


      第二部分  2020 年部门预算表














第三部分  2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

    2020 年本部门收入预算1735.59 万元,比上年减少44.03 万元,下降2.5 %,主要原因是事业收入预算减少了176.29万元 ;支出预算1735.59 万元,比上年减少44.03 万元,下降2.5 %,主要原因是商品与服务支出预算减少了111万元 。

二、 “三公”经费安排情况

    2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费1.6 万元,比上年减少1.4 万元,下降35 %,主要原因是一般公共预算支出减少了1.4。其中:因公出国(境)费1.6 万元,比上年增加1.6 万元,公务用车购置及运行费0万元,比上年减少4 万元。

     第三部分  2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

    2020 年本部门收入预算1735.59 万元,比上年减少44.03 万元,下降2.5 %,主要原因是事业收入预算减少了176.29万元 ;支出预算1735.59 万元,比上年减少44.03 万元,下降2.5 %,主要原因是商品与服务支出预算减少了111万元 。

二、 “三公”经费安排情况

    2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费1.6 万元,比上年减少1.4 万元,下降35 %,主要原因是一般公共预算支出减少了1.4。其中:因公出国(境)费1.6 万元,比上年增加1.6 万元,公务用车购置及运行费0万元,比上年减少4 万元。

 

 三、机关运行经费安排情况

     机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

    2020年本部门无政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

   截至20191231日,本部门固定资产金额3693.4万元,分布构成情况为:房屋6979.7平方米,车辆5辆。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

    十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 


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